giúp mình với!!!![nguyên lý kế toán]

ngoc13/6/11

  1. ngoc

    ngoc New Member

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    11/5/11
    bạn nào giúp mình hạch toán câu này:
    1. Nhận bán đại lý 500 đv hàng B, giá bán chưa có VAT 10% là 100/1dv. Hoa hồng đại lý 3%
    2.Trả tiền cho bên giao đại lý về số hàng B đã bán đc = tiền gửi Ngân hàng.

    Còn câu này nữa: Vào thời điẻm cuối năm kiểm kê phát hiện thừa 1 số vật tư trị giá 200 chưa rõ nguyên nhân nên đã điều chỉnh số liệu để phù hợp với kiểm kê thực tế. sang năm 2011 phát hiện đây là vật tư giữ hộ ng khác. Vậy kế toán công ty phải xử lý thế nào?
     
  2. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    cái câu bán hàng đại lí kia có người hỏi r, c tìm đi nhé ;))

    năm 2010 ghi nợ tk 156
    có TK 3381
    năm 2011 ghi nợ TK 3381
    có tk 156
    và nợ tk giữ hộ (002 hay 003 gì đó)
    theo t là thế ;))
     
  3. xt007

    xt007 fighting...

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Tham gia ngày
    19/3/11
    Khi phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân: Nợ tk vật tư/Có tk 3381: 200
    Khi rõ nguyên nhân: Nợ tk 3381/Có tk vật tư: 200. Đồng thời Nợ tk 002: 200
     
  4. canon

    canon New Member

    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    4/3/11
    Đây là đề thi năm ngoái thì phải.
    Vào thời điẻm cuối năm kiểm kê phát hiện thừa 1 số vật tư trị giá 200 chưa rõ nguyên nhân nên đã điều chỉnh số liệu để phù hợp với kiểm kê thực tế. sang năm 2011 phát hiện đây là vật tư giữ hộ ng khác. Vậy kế toán công ty phải xử lý thế nào?
    => sử dụng bút toán đảo
     
  5. ngoc

    ngoc New Member

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    11/5/11
    Bạn hạch toán chi tiết giùm mình được không:D
     
  6. canon

    canon New Member

    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    4/3/11
    Nợ tk vật tư: 200
    Có tk 3381: 200
    Khi rõ nguyên nhân:
    Nợ tk 3381:200
    Có tk vật tư: 200.
    Đồng thời Nợ tk 002: 200 ( Tài khoản 002: Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ )
     
  7. ngoc

    ngoc New Member

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    11/5/11
    Cô mình không hạch toán cái phần Nợ TK thích hợp/có 331 mà chỉ hạch toán cái ở dưới, nếu so với công thức cô cho ghi thì lại khác, cho nên mình mới hỏi lại cho kỹ:(
     
  8. baby_baby

    baby_baby New Member

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    23/4/11
    Cũng đang thắc mắc phần nhận đại lý này đây:dethuongqua:
    Khi thanh toán xong rồi thì phải trả người bán 331 triệt tiêu hết phải không nhỉ
    Thế còn cái phần tiền nhận đc khi bán hàng vs tiền lúc thanh toán cho đại lý trừ cho nhau đc không:thedo:
     
  9. ngoc

    ngoc New Member

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    11/5/11
    Lý thuyết thì cô cho ghi giống bài của bạn, no hạch toán thì lại thế này nneen mình không hiểu lắm:
    N 331 55000
    C 511 500
    C 3331 150
    C 112 53350
     
  10. xt007

    xt007 fighting...

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Tham gia ngày
    19/3/11
    Đồng chí gộp 2 bút toán của tớ vào thì sẽ ra bút toán của đồng chí :D
     
  11. TrầmMặc

    TrầmMặc New Member

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    11/3/11
    Em nghĩ cần 1 trường hợp nữa đó là bên nhận đại lý khấu trừ luôn hoa hồng vào khoản phải trả đúng không ạ?
    khi bán dc hàng :
    Nợ Tk 111...or..
    Có Tk 511
    Có Tk 3331
    Có Tk 331
    Trả cho bên giao đại lý
    Có Tk 003
    Nợ TK 331
    Có TK 112