hỏi về thuế

Thảo luận trong 'Thuế' bắt đầu bởi 22legend4, 29/3/12.

  1. nang_xanh91

    nang_xanh91 New Member

    Tham gia ngày:
    19/6/11
    Bài viết:
    29
    bạn đang nói về thuế nào vậy bạn, như lần trước cô giáo mình chữa bài tập về thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu cơ quan thuế kiểm tra mà phái hiện theo định mức sản xuất doanh nghiệp đã tiêu thụ nhiều sản phẩm hơn mà doanh nghiệp không giải trình được đã tiêu thụ như thế nào thì doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cho số sản phẩm đó
  2. comai

    comai Active Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    107
    phát hiện thiếu thì sẽ phải kê khai lại và nộp thêm!
  3. yenyen

    yenyen Member

    Tham gia ngày:
    8/3/11
    Bài viết:
    75
    thuế TTĐB và GTGT thì như nang_xanh91 đã trả lời, còn thuế TNDN thì phải kê khai thêm và nộp bổ sung phần thuế tương ứng, nhưng không được tính phần chi phí phát sinh của phần doanh thu kê khai thiếu vào chi phí được trừ.
  4. tamhonhoada

    tamhonhoada Member

    Tham gia ngày:
    4/12/11
    Bài viết:
    54
    bạn hỏi chung chung quá nhưng mà mình nhớ ko nhầm là thế này, nhà nước ko bao h muốn doanh nghiệp trốn thuế, nhà nước luôn muốn thu được nhiều nhất có thể, thế nên
    tất cả các loại thuế nếu trên hóa đơn mà ghi ít hơn thực tế phát sinh, thì sẽ phải nộp thêm phần chênh lệch đó,
    nếu hóa đơn ghi nhiều hơn thực tế thì nhà nước vẫn bắt nộp phần chênh lệch đó nếu giải trình của doanh nghiệp ko được cơ qua thuế chấp nhận
  5. congabilamthit

    congabilamthit New Member

    Tham gia ngày:
    10/6/11
    Bài viết:
    27
    Cac bạn cho tớ hỏi: nếu doanh nghiệp A xuất 1000sp hóa đơn VAT cho đơn vị phụ thuộc hạch toán phụ thuộc X
    cuối tháng X báo về bán được 800 sp
    Hỏi VAT đầu ra của A là 1000sp hay 800sp đây.
    HELP ME
  6. cachiusa_2210

    cachiusa_2210 New Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    6
    dung hoa don thi tinh VAT theo so xuat ban
    con dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo thi theo so thuc ban duoc
    truong hop cua ban laf dung hoa don nen tinh 1000sp
  7. congabilamthit

    congabilamthit New Member

    Tham gia ngày:
    10/6/11
    Bài viết:
    27
    có ai có 8 bài tập ôn tập về Thuế k. Tớ học thầy Tâm. Thầy bảo ôn thi 8 bài tập thôi. nhưng mà mail lớp k có, thầy k gửi vào được thì phải. bạn nào có share lên hoặc gửi vào hòm mail : Mrbinhpl@gmail.com giúp tớ với nhá. Thanks mọi người nhiều
  8. tamhonhoada

    tamhonhoada Member

    Tham gia ngày:
    4/12/11
    Bài viết:
    54
    bất kể khi nào xuất hàng cho cơ sở phục thuộc, nếu sử dụng hóa đơn kèm theo hàng xuất đi thì sẽ tính VAT trên số xuất đi.
    tóm lại có hóa đơn đi kèm là sẽ tính VAT
  9. nang_xanh91

    nang_xanh91 New Member

    Tham gia ngày:
    19/6/11
    Bài viết:
    29
    bạn ơi, tớ nhớ ko nhầm thì cô hằng nói nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì kể cả chi phí phát sinh của phần doanh thu kê khai thiếu cũng được trừ. cô giải thích là nếu có chi phí thì vẫn tính được trừ bình thường vì ko phải là tính chi phí cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được lợi mà nếu doanh nghiệp kê khai thiếu chi phí thì doanh nghiệp sẽ bị phạt kê khai thuế sai...phạt chậm, phạt chiếm dụng...
    như vậy thì đi thi có được trừ chi phí mà cơ quan thuế phát hiện ra ko...hik tớ học cô hằng trường tài chính
  10. cherry.dc

    cherry.dc New Member

    Tham gia ngày:
    31/12/11
    Bài viết:
    30
    T học thầy Tâm thì thầy bảo là doanh thu mà kê khai thiếu sẽ phải nộp đủ, nhưng còn chi phí mà k kê khai thì sẽ k được trừ. T nghĩ thế hợp lí hơn chứ
  11. comai

    comai Active Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    107
    thầy tớ cũng nói vậy =>có đc trừ vào chi phí khi cơ quan phát hiện ra.

Chia sẻ trang này