[Nguyên lí kế toán] Mọi người làm giúp t với :(

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu nguyên lý kế toán' bắt đầu bởi xeko, 17/6/11.

  1. xeko New Member

    2.xử lý tình huống
    Kế toán công ty quên ko ghi nhận số tiền đã ứng trc từ người mua vào trong sổ kế toán.Việc quên ghi nhận này sai nguyên tắc kế toán nào,cách xử lý đúng và cho biết ảnh hưởng ntn đến thu nhập,chi phí,tổng tài sản,tổng nợ phải trả,vốn chủ sở hữu của DN :imdead:

    3.công ty REE điều chỉnh và khóa sổ tài khoản vào cuối năm dương lịch.hãy lập các bút toán điều chỉnh cần thiết vào ngày 31/12 dựa trên thông tin:

    1>khấu hao thiết bị văn phòng dựa trên thời gian hữu dụng 5 năm biết nguyên giá tái sản cố định là 25000$,nguyên giá này ko đổi trong suốt 1 năm

    2>tiền lãi phải thu của trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31/12 là 2300$.khoản lãi phát sinh nh chưa ghi nhận

    3>vào ngày 1/1 ký hợp đồng đi thuê 1 xe tải trong 12 tháng.Giá cho thuê là 0,35$/km.Mức sử dụng 2000km/tháng và hợp đồng quy định khách sẽ thanh toán khi xe đi được 18000km :kochiudau:
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  2. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Bài viết:
    1,980
    2. quên ghi bút toán
    Nợ TK 111
    có TK 131
    ==> ko ảnh hưởng thu nhập, chi phí, NPT, VCSH, tổng TS ko đổi
  3. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Bài viết:
    1,980
    1.nợ tk chi phí khấu hao 5000
    có tk hao mòn TSCĐ
    2. nợ tk phải thu 2300
    có tk doanh thu hoạt động TC 2300
    3.nợ tk chi phí 700
    có tk chi phí phải trả 700

    mọi ng góp ý nhé :-*
  4. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    ơ kìa. cái ko ghi nhận kia là sai mà, vì việc nhận ứng trước của ng mua là 1 nghĩa vụ phải trả. ko ghi nhận llamf cho npt bj ghi nhận quá thấp chứ sao lại ko ảnh hưởng
  5. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Bài viết:
    1,980
    nhưng cái bút toán quên ko ghi có đúng là
    nợ 111
    có 131 ko?
    nếu vậy thì ko ảnh hưởng chứ?
    :eee::eee:
  6. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    he. bạn này bị quên tk 131 là tk hỗn hợp à? nếu như nó có số dư có( nhận ứng trước khách hàng , làm phải thu khách hàng giảm đúng ko) khi có số dư có thì nó là bên nguồn vốn mà. thế nên nó bị ảnh hưởng bên nguồn vốn. tức là quên ko ghi nhận làm tài sản bị ghi nhận quá thấp, npt bị ghi nhận quá thấp=> tổng npt bị ghi nhận quá thấp, còn vốn csh, chi phí ko ảnh hưởng.vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích nhé.
    1 person likes this.
  7. seraph_dth

    seraph_dth New Member

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Bài viết:
    33
    Tớ tưởng là cơ sở dồn tích là liên quan đến doanh thu vs chi phí mà. Cái này mới là ứng trước thì làm sao là cơ sở dồn tích được :-??
  8. kinout

    kinout New Member

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Bài viết:
    26
    1.lam NPT va TS giảm, còn lại k đổi
    2.1.nợ 642 có 214 5k
    2.nợ 138( hay j` đấy) có 515 2300
    3.nợ 641 có 142 700 ( vì đã thanh toán lúc đi đc 18000km tức là vào t9 r`)

    Đấy là ý kiến của mình ( rep hộ)
    Các bạn nx nhé.cái ý 2.2 k chắc lắm;))
  9. trucquynh

    trucquynh New Member

    Tham gia ngày:
    21/3/11
    Bài viết:
    16
    cái trái phiếu CP thì cho vào đâu đc, 138 àh :-?
    Last edited by a moderator: 18/6/11
  10. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    bạn kia bị nhầm. nguyên tắc phù hợp mới là ghi nhận đông thời doanh thu và chi phí.
    còn cơ sở dồn tích là doanh thu, chi phí, nợ phải trả, tài sản, tại thời điểm phát sinh mà bạn xem sách đi
  11. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    cía ý 2 thì cho vào phải thu khác 138, còn có 515.
    à các bạn cho mình hỏi nếu bán bđs đầu tư í thì có dk cho nó là thu nhập khác ko. vì theo mình đọc trong bảng hệ thống thì tk 511 có bao gồm tk 5117; là doanh thu từ kinh doanh bđs đầu tư. vậy cho nó vào tk 5117 à hay là cho vào 711?
    với khi bán cổ phiếu, hay bđs í mà có giá vốn thì lạ nợ tk 632 à hay là nợ tk 635
  12. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    cái trái phiếu ghi nhận vào doanh thu hđ tài chính chứ ko phải 138 đâu
  13. lananh0801

    lananh0801 Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    68
    sỏy, nhầm nhầm. delete cái này
  14. pthao

    pthao New Member

    Tham gia ngày:
    17/6/11
    Bài viết:
    5
    mình thấy bạn nói là tài khoản hỗn hợp là đúng rồi. khi nhận số tiền đã ứng trước từ người mua thì dn có nghĩa vụ phải trả nên tk này có số dư có. như vậy thì quên ko ghi nhận thì sẽ làm tổng ts và npt bị ghi nhận thấp

Chia sẻ trang này