trả lời giúp em mấy câu kế toán này với

vuthuy_311212/6/11

  1. vuthuy_3112

    vuthuy_3112 New Member

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tham gia ngày
    2/4/11
    1. Ngày 15/11 xuất kho giao đại lý 100 đơn vị hàng hóa B thêo giá bán 2700/ đơn vị ( chưa kể VAT 10%) giá vốn 1800/dơn vị. Hoa hồng đại lý 3% tổng giá bán (chưa kể VAT 10%)
    2. Ngày 29/11 nhận bảng ke khai của đại lý B cho biết toàn bộ lô hàng gứip bán ngày 15/11 đã được tiêu thụ. Bên nhận đại lý thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng tiền mặt sau khi đã cấn trừ hoa hồng
    anh ( chị) định khoản giúp em với!
    Và nữa, ở nghiệp vụ 2 kế toán của công ty phải lập chứng từ gì?
    anh ( chị ) nào biết thì giúp em với nhé, em làm bài tập mà mắc phần này quá, không hỏi ai đc, bạn bè thì nó cũng thế,mà không quên anh chị nào khóa trên
    huhu
     
  2. thuytrang141092

    thuytrang141092 Member

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tham gia ngày
    22/3/11
    đề năm ngoái đúng ko bạn, 2 nghiệp vụ này mình cũng mắc quá ko biết làm ra sao(bạn học kta à, kì 1 mình cũng học tín chỉ chung với lớp kta đấy^^)
    À anh chị nào biết thì định khoản hộ em luôn nghiệp vụ này với:
    cuối tháng kế toán xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập là 4000, biết tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang có số dư có là 3000
    em cám ơn trước ^^
     
  3. vuthuy_3112

    vuthuy_3112 New Member

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tham gia ngày
    2/4/11
    hì hì
    mình làm nhưng nó cứ lung tung hết lên ý
    câu bạn hỏi hnhu k học thì phải, thấy cô giáo bảo thế
    nhưng mà thấy đề thi vẫn có mà
    chẳng biết sao nữa
     
  4. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    chị làm thế này ko biết có đúng ko :)

    1. Nợ TK hàng gửi đi bán(TK157 thì phải ko nhớ lắm ^^) 180000
    có TK 156 180000
    2. nợ TK 111 288090
    nợ TK 642 8100
    nợ tK 133 810
    có tk 511 270000
    có tk 3331 27000

    cái lập chứng từ thì ko biết, chứng từ kt nó là cái hóa đơn đúng ko nhỉ?
    đang định gửi mail hỏi cô :dima:
     
    1 People like this
  5. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kì này bỏ rồi :llll:
     
    1 People like this
  6. vuthuy_3112

    vuthuy_3112 New Member

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tham gia ngày
    2/4/11
    em thì nghĩ là hoa hồng cho vào chi phí bán hàng 641
    em đang phân vân cái chỗ là trừ trực tiếp vào doanh thu thì định khoan thế nào,hi

    2. nợ TK 111 288090
    nợ TK 641 8100
    nợ tK 133 810 ( em không hiểu chỗ này lắm)
    có tk 511 270000
    có tk 3331 27000
    chị ơi, có gì chị gửi mail hỏi cô rồi trả lời giúp em với nhé
    em cảm ơn chị nhiều
     
  7. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    uh, đúng là hoa hồng cho vào 641, tại chị ko nhớ tên tài khoản :)
    810 là tiền thuế GTGT phải nộp
    doanh thu vẫn là 270000, nó trừ vào khoản tiền mặt gửi về chứ
    chị gửi mail cho cô r, nhưng chưa có hồi âm, bọn c 20 cũng thi r :maoi:
     
  8. tranhung1712

    tranhung1712 Spammer

    Bài viết:
    3,551
    Đã được thích:
    2,383
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    5/3/11
    Mình cũng nghĩ hoa hồng cho vào TK 641
     
  9. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    sr, nhầm giữa tên tk Cf bán hàng vs CF QLDN :lacludau:
    dạo này bù đầu vs KTL quá:thevang:
     
  10. xt007

    xt007 fighting...

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Tham gia ngày
    19/3/11
    1/ Hàng trong kho giảm, hàng gửi đại lý tăng (tổng HTK ko đổi)
    2/ Phản ánh DT, GV và chi phí bán hàng (phần hoa hồng)
    Về dự phòng giảm giá trị TS, bạn tham khảo thông tư 228/2009-BTC.
    NV này: Nợ tk632/Có tk159: 1000
     
  11. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    bạn viết ra hộ mình vs :laclaclac:
    cái dự phòng kia cô bảo bỏ r :)
    uh cái trc mình quên ghi nhận giá vốn :tamhoasen:
     
  12. vuthuy_3112

    vuthuy_3112 New Member

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tham gia ngày
    2/4/11
    20 bọn e cũng thi rồiị , k biết đề cao đẳng có khác đề dh k chị nhỉ?
    àh, 810 là GTGT phải nộp, e cũng không nghĩ ra cái khoản này, hi. thanks chị nhé!
    có anh ( chị) nào biết bài trên sd chứng từ gì k ạ ?
     
  13. baby_baby

    baby_baby New Member

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    23/4/11
    Thế trong TH mình là người nhận đại lý thì làm thế nào nhỉ?
     
  14. thuytrang141092

    thuytrang141092 Member

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tham gia ngày
    22/3/11
    Anh chị ơi định khoản hộ em luôn mấy nghiệp vụ này đc ko ạ:
    1. trích lợi nhuận chưa phân phối bổ sung cho quỹ khen thửong phúc lợi 1tr500 và tính ra số thuế thu nhập phải nộp ngan sách 1tr
    nếu đề bài cho là nhập kho số sản phẩm hoàn thành trong kì (cho biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kì là 10.000) thì mình phải làm những gì ?
     
  15. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    khi nhận hàng ghi Nợ 003 (hàng nhận giữ hộ)
    khi bán hết ghi có 003
    và ghi doanh thu
    hình như thế :yeutheco:
     
    Last edited by a moderator: 13/6/11
  16. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Bài viết:
    1,974
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    113
    Tham gia ngày
    24/3/11
    :phedo::phedo: ai vào giúp vs :oimau:
     
  17. xt007

    xt007 fighting...

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Tham gia ngày
    19/3/11
    1/ Trích LN b/s quỹ: Nợ 421/Có 353
    2/ Tính thuế TN phải nộp: Nợ 821/Có 3334
    3/ NK thành phẩm: Số TP hoàn thành = Dở dang đk + PS trong kỳ - Dở dang ck
    Dở dang đầu kỳ = Số dư đk tk 154
    PS trong kỳ = PS nợ tk 154
    Dở dang cuối kỳ: Đã cho
    --> Nhập kho: Nợ tk 155/Có tk154
     
    1 People like this
  18. linhan.91

    linhan.91 New Member

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    12/6/11
    Đối với bên đại lý:
    nhận hàng về ghi: Nợ TK 003 270.000
    khi bán: Nợ TK 111 270.000
    Có TK 331(bên giao ĐL) 270.000
    Doanh thu từ hoa hồng đc hưởng: Nợ TK 331 8910
    Có TK 511 8100
    Có TK 333 810
    Khi trả tiền: Nợ TK 331 288090
    Có TK 111 288090
    mọi người tham khảo xem đúng ko.
     
  19. yenyen

    yenyen Member

    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    18
    Tham gia ngày
    8/3/11
    Tớ sửa như trên
     
    1 People like this
  20. thelaxong.hh

    thelaxong.hh New Member

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tham gia ngày
    14/5/11
    1, khi giao hàng hóa cho đại lý: chưa ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán, coi như phương thức chuyển hàng.
    No tk157:180000
    Co tk 156:180000
    2,khi tiêu thụ hết
    Ghi nhận doanh thu: No tk 111:297000
    Co tk511:270000
    Co tk333:27000
    Ghi nhận giá vốn: No tk632:180000
    Có tk157:180000
    Ghi nhân tiền hoa hồng trả cho đại lý:
    No tk641:0,03*270000=8100
    No tk 133:810
    Co tk 111:8910
    3, Xác lập dự phòng: No tk632:1000
    Co tk 159: 1000
    Do năm trước trích lập3000, năm nay trích lập 4000 nên cần bổ sung thêm 1000
     
    1 People like this